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学校财务自查报告及整改措施

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学校财务自查报告及整改措施

一、背景

学校是一所国家重点大学,承担着培养人才、科技创新、社会服务等使命。构建稳健的财务体系是学校的重要举措之一,有效的财务管理能够保证学校的健康发展和稳定运行。因此,学校通过自查检查工作,发现了一些财务问题,并立即采取了整改措施,以保障学校的财务稳健。

二、自查情况

学校财务自查主要涉及以下几个方面:

1. 预算管理

预算管理是学校财务管理的基本环节,学校财务自查工作主要针对预算管理中出现的问题进行了检查。自查发现,部分单位预算编制不够科学合理,预算执行过程中出现过度预算、超预算等问题;同时,部分预算审核流程存在漏洞,需要加强对预算编制和执行过程的监管。

2. 财务收支

在财务收支方面,自查发现学校存在一定的问题。部分单位账务管理不够规范,财务票据的开具和登记存在一定的问题;同时,财务收支过程中存在着审批不严谨、票据管理不严格等问题。

3. 资产管理

资产管理是学校财务管理的重要环节之一。财务自查发现,学校部分单位对资产管理不够规范,部分固定资产的保管、处置存在不严谨等问题。同时,部分单位未能及时对闲置资产进行妥善处置,浪费了学校的资源。

4. 成本管理

在成本管理方面,学校自查发现存在部分单位成本费用审核不严密,成本支出不够规范等问题。部分单位的采购管理也存在一定的问题,比如采购程序不够规范,审批流程不严格等。

三、整改措施

针对上述问题,学校提出了以下整改措施:

1. 加强预算管理

学校将加强对预算编制和执行过程中的监管,强化预算审核流程,确保预算编制合理、执行科学的同时,避免过度预算、超预算等问题出现。

2. 规范财务票据管理

学校将制定相应的管理办法,规范财务票据的开具和登记流程,建立完善的票据档案管理制度,确保票据的真实性、准确性、合规性等。

3. 全面加强资产管理

学校将制定资产管理规章制度,加强资产的保管、处置,完善资产档案管理,做好闲置资产处置工作,有效利用和保护学校各类资产。

4. 提升成本管理水平

学校将完善成本管理制度,加强成本费用审核,规范审批程序,规范采购流程,防止成本支出不够规范、采购程序不严格等问题的出现。

四、结论

学校财务自查工作有助于及时发现存在的财务问题,为学校财务管理工作提供了有力保障。学校将进一步加强财务管理,规范各项财务流程,保障学校财务的健康稳定发展。

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